優化治理

營造共贏

內控內稽管理


內部稽核之運作

稽核單位係依年度稽核計畫執行例行性稽核作業,稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告向董事長呈報,並按季作成追蹤報告至改善為止,稽核主管並定期列席董事會報告查核結果。

每年度依規定督促內部各單位及子公司辦理自行檢查後,再由稽核單位加以覆核,併同前段所述稽核結果及改善情形,提供董事會及總經理作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

本公司每年度之稽核計劃、稽核計劃執行情形、內部控制制度缺失及異常事項改善情形等,皆依規定格式以網際網路資訊系統申報備查。